4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 13/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
46,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/006-2015       
46,37
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
46,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,52
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
226/000-2015       
92,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1402 - R$ 2102,68
Vl.Total:
92,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,60
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
227/000-2015       
42,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1401 - R$ 968,09
Vl.Total:
42,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.605,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
231/000-2015       
1.605,40
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3073 - R$ 48648,60
Vl.Total:
1.605,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
653,28
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
232/000-2015       
653,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3074 - R$ 19796,40
Vl.Total:
653,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,17
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
235/000-2015       
47,17
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6085 - R$ 1429,26
Vl.Total:
47,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
236/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5920 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,54
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
237/000-2015       
140,54
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5923 - R$ 4258,73
Vl.Total:
140,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
238/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5922 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,30
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
239/000-2015       
60,30
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6089 - R$ 1827,25
Vl.Total:
60,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
240/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5924 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,80
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
241/000-2015       
115,80
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5927 - R$ 3509,24
Vl.Total:
115,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
242/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5926 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
243/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5928 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,26
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
244/000-2015       
78,26
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5929 - R$ 2371,64
Vl.Total:
78,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.324,17
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA
0,00
0,00
218810401
J
10.421.435/0001-63
0,00
5201
246/000-2015       
16.324,17
Item:
1 - REF. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO (ADITIVO 5%) - CONTRATO Nº 075 E 045/2012 - PROCESSOS 1139 E 
1140/2015 - C/C 0903/006/00000210-9 CEF -  FINANÇAS - CONTABILIDADE
Vl.Total:
16.324,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.898,61
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
298/001-2015       
3,43
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Parte do Contrato 165/2014 a ser pago atraves da C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
2.371,64
KG
408,2000
19.796,40
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
319/002-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
19.796,40
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
7.332,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/009-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
703,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/014-2015       
703,23
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
703,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.648,60
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/001-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
48.648,60
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
18.018,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
15,74
41
493/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE 
DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
15,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,74
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.345,77
103
500/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.345,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.345,77
164.717,82
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
552/001-2015       
1.647,18
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 04 JARDIM PRIMAVERA - RUA AIRTON SENNA DA SILVA - REF. CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS - 04 - JD PRIMAVEIRA - 
PLANEJAMENTO
Vl.Total:
164.717,82
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
259,92
4
587/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
259,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,92
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
276,22
731
592/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
276,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,22
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
687,37
679
597/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
687,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
687,37
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.126,67
652
605/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.126,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.126,67
1.294,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/009-2015       
1.294,29
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.294,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.660,82
766
607/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
3.660,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.660,82
1.517,16
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/007-2015       
1.517,16
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.517,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
88,98
636
877/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
88,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,98
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
877/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
5.315,70
636
879/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
5.315,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.315,70
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.068,69
636
890/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.068,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.068,69
403,29
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/003-2015       
403,29
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
403,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.538,54
191
894/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.538,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.538,54
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
69,74
41
1000/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
69,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,74
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
670,91
433
1009/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
670,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
670,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
14.399,55
323
1015/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.399,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.399,55
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
968,86
351
1018/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
968,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
968,86
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.095,81
462
1023/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.095,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.095,81
1.896,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/002-2015       
1.896,58
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/002-2015       
220,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
145,90
679
1043/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O 
EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
145,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,90
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
386,92
143
1171/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
386,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,92
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.189,39
278
1177/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.189,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.189,39
30,00
210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
338
1208/000-2015       
15,00
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO - PARA VEÍCULO FIAT STRADA ZERO KM - DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
290,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
285
1211/000-2015       
145,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA 
USO DA SECRETARIA E SETOR DE FINANÇAS DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
83,50
270/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
0,00
83,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
0,00
400
1236/000-2015       
83,50
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO 
AS REFERENCIAS 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
83,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
63,30
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
63,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
37,2400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
53,55
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
1257/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - JURIDICO
Vl.Total:
53,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
31,5000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
2.008,55
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.008,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.181,5000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
2.864,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
Vl.Total:
2.864,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.685,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
55,70
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - OBRAS
Vl.Total:
55,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
32,7600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
24,30
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - TRANSITO
Vl.Total:
24,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,2900
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
25,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,7100
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
13,60
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
13,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
239,70
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
239,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
141,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
462,40
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
462,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
272,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
53,55
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA
Vl.Total:
53,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
31,5000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
25,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
Vl.Total:
25,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
154,70
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF - SAUDE
Vl.Total:
154,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
91,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
375,44
693
1362/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
375,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,44
929,78
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
413
1507/000-2015       
97,20
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 1,44MTX0,75CM
Vl.Total:
388,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
106,27
2 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 1,44MTX0,82CM
425,08
SV
4,0000
13,80
3 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 21,5CMX0,73CM
55,20
SV
4,0000
30,35
4 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 21,5CMX1,50MT - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
60,70
SV
2,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
368,75
41
1587/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
368,75
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
2.500,00
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1610/002-2015       
300,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
648
1688/001-2015       
140,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - 
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.330,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
1769/000-2015       
0,15
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - EQUIPLEX
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
400,0000
0,55
2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 
COMPRIMIDOS - NATULAB
3.135,00
COMP
5.700,0000
1,35
3 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
135,00
FR/AM
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
3.124,80
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
1774/000-2015       
0,52
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GSK
Vl.Total:
2.683,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.160,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF 
- SAÚDE
441,60
FR
120,0000
2.047,50
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
1775/000-2015       
0,13
Item:
1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.051,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
15.780,0000
2.102,68
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
311
1852/000-2015       
355,38
Item:
1 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE
Vl.Total:
710,76
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
1.391,92
2 - BR-01 BACIA ACESSIVEL - PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME 
EXIGÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM VISITA TÉCNICA NA UNIDADE - C/C 410-1 C.E.F. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
1.391,92
CJ
1,0000
968,09
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
358
1869/000-2015       
968,09
Item:
1 - BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL - PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA CONFORME EXIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM VISITA TÉCNICA NA UNIDADE - 
C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
968,09
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
1.394,75
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
1885/000-2015       
0,59
Item:
1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - Marca: TEUTO
Vl.Total:
944,00
Vl. Unit.:
Un.:
BISN
Quantidade:
1.600,0000
1,53
2 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - Marca: ELOFAR
92,06
FR
60,0000
8,97
3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - Marca: 
LATINOFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 C.E.F. - SAÚDE
358,69
FR
40,0000
21.219,68
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
1904/000-2015       
0,82
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - Marca: PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
985,56
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
1,35
2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 50ML - Marca: PRATI DONADUZZI
270,00
FR
200,0000
0,05
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - Marca: PRATI DONADUZZI
13.591,62
COMP
289.800,0000
0,11
4 - ACICLOVIR 200 MG - Marca: PRATI DONADUZZI
567,00
COMP
5.400,0000
1,86
5 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - Marca: PRATI 
DONADUZZI
27,90
FR
15,0000
0,02
6 - ATENOLOL 50MG - Marca: PRATI DONADUZZI
273,60
COMP
11.400,0000
0,18
7 - GINKO BILOBA 120MG - Marca: PRATI DONADUZZI
4.050,00
COMP
22.500,0000
1,21
8 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - Marca: PRATI DONADUZZI
1.331,00
TB
1.100,0000
0,82
9 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: PRATI DONADUZZI- PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, 
PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
123,00
FR
150,0000
2.749,03
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
2333/000-2015       
40,01
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR PONTA
Vl.Total:
80,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
160,00
2 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.
160,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
100,00
3 - DISCO. DIANTEIRO
200,00
2,0000
24,00
4 - AQUISIÇÃO: VELA
96,00
UN
4,0000
162,01
5 - BOBINA DE IGNIÇAO
648,02
UN
4,0000
1.500,00
6 - CAIXA DE DIREÇÃO. COMPLETA
1.500,00
1,0000
65,00
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 2.749,03 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
65,00
UN
1,0000
1.120,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/001-2015       
140,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus.
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
140,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
140,00
UN
1,0000
650,97
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
2502/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
118,44
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
84,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
532,53
FR
291,0000
31,08
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
2503/000-2015       
0,37
Item:
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETANIN - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
31,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
84,0000
162,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
2508/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
108,0000
2.483,59
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
2509/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.483,59
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
101,0000
1.851,48
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
2510/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
Vl.Total:
1.823,60
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
97,0000
0,82
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
27,88
UN
34,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
63,70
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
2513/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,22
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
2515/000-2015       
0,37
Item:
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DO CAPS - PELO 
PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2,22
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
221,31
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
2521/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
221,31
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
9,0000
64,60
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
2522/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
Vl.Total:
56,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
0,82
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA 
USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
8,20
UN
10,0000
254,80
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
2524/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,74
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
458
2526/000-2015       
0,37
Item:
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
0,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
73,77
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
2539/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,77
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
1,48
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
2542/000-2015       
0,37
Item:
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.180,32
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
2548/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.180,32
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
48,0000
456,12
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
2549/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
Vl.Total:
451,20
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
24,0000
0,82
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA 
USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
4,92
UN
6,0000
0,74
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
336
2555/000-2015       
0,37
Item:
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN- PARA USO DO SETOR DE 
ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
0,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-1.727,68
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2572/000-2015 - 01
-1.727,68
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2572/0-2015 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.727,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.384,00
4086/2014
Pregão Presencial
PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 
- ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
20.131.162/0001-76
0,00
548
2586/000-2015       
87,68
Item:
1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Colchão de solteiro espuma D28 com dimensões  0,78x1,88x0,12m. Tratamento 
no tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo.  - PARFLEX CONFORTY BRASILEIRA - PARA ATENDER A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.384,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
191,10
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
2615/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
23.247,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
442
2737/000-2015       
0,81
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Devera atender a NR nº 32  Embalada em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 0903/006/410-1 CEF - REC. SAÚDE
Vl.Total:
23.247,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
28.700,0000
46,00
1428/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
275
2740/000-2015       
46,00
Item:
1 - MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA - 30METROS - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.425,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
323
2741/000-2015       
2,50
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
Vl.Total:
3.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.250,0000
3,30
2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 61 (FICHA 323) - C/C 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
3.300,00
UN
1.000,0000
9.325,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
323
2743/000-2015       
2,50
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
Vl.Total:
4.375,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.750,0000
3,30
2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 63 (FICHA 323) C/C 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
4.950,00
UN
1.500,0000
2.780,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
433
2744/000-2015       
2,50
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
Vl.Total:
1.625,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
650,0000
3,30
2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 65 (FICHA 433) - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
1.155,00
UN
350,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-203,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2747/000-2015 - 01
-203,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2747/0-2015 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO DO PREGÃO 017/14
Vl.Total:
-203,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
-76,00
0,00
RP
J
00.560.154/0001-38
0,00
5001
2769/000-2014 - 01
-76,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2769/0-2014 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
Vl.Total:
-76,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
323
2855/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3000
50,00
2 - MONTAGEM PNEU
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIREÇÃO DIANTEIRO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO RANGER PLACAS EHE 7192 PARA ATENDIMENTO DA 
UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 185,00 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
100,00
HR
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2856/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MONTAGEM PNEU - SERVIÇOS NO VEÍCULO CELTA PLACAS EHE 7244 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF 
DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 170,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
20,00
HR
0,4000
2.013,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
2867/000-2015       
1.862,00
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR
Vl.Total:
1.862,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,80
2 - Aquisiçao de: TUBO. DO AR
58,80
UN
1,0000
93,10
3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 DA VISA DESTA 
SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.013,90 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
93,10
UN
1,0000
560,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2868/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DA FISIOTERAPIA DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 560,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
370,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2870/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 370,00 - C/C 624025-7 - SAÚDE
70,00
HR
1,4000
1.080,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2872/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
600,00
HR
12,0000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 DA MANUTENÇÃO PARA 
ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R 1.080,00 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
350,00
HR
7,0000
690,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2873/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
380,00
HR
7,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 PARA ATENDIMENTO DA 
UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 690,00 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
590,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2874/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA 
ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 590,00 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
280,00
HR
5,6000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2884/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 
9486 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
39,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
392,98
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2885/000-2015       
51,94
Item:
1 - SUPORTE EXTINTOR
Vl.Total:
51,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,60
2 - BOLACHÃO. L/E EXTERNO
215,60
1,0000
44,10
3 - BORRACHA. TAMPA DO MOTOR
44,10
UNI
1,0000
47,04
4 - BORRACHA. TAMPA TRASEIRA DO MOTOR
47,04
1,0000
34,30
5 - PUXADOR. PORTA L/D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA 
ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 392,98 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
34,30
UN
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2886/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 
PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 39,20 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.881,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2887/000-2015       
156,80
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO
Vl.Total:
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
225,40
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
225,40
UN
1,0000
539,00
3 - HOMOCINETICA
1.078,00
UN
2,0000
264,60
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. REPARO DE PINÇA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA 
DBA 2079 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 1.881,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
264,60
1,0000
4.380,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2888/000-2015       
215,60
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
431,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
78,40
2 - PIVO DE SUSPENSAO
156,80
UN
2,0000
44,10
3 - BIELETA
88,20
2,0000
36,75
4 - AQUISIÇÃO: KIT. BARRA ESTABILIZADORA
73,50
2,0000
480,20
5 - BANDEJA. INFERIOR
960,40
2,0000
171,50
6 - BRAÇO PITMAN
171,50
UN
1,0000
186,20
7 - BRAÇO AUXILIAR
186,20
UN
1,0000
921,20
8 - EMBREAGEM
921,20
UN
1,0000
117,60
9 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA DIREÇÃO INTERNO
235,20
UN
2,0000
78,40
10 - PIVO INFERIOR
156,80
UN
2,0000
382,20
11 - BANDEJA. SUPERIOR
764,40
2,0000
117,60
12 - TERMINAL DE DIREÇAO. EXTERNO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 
PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
4.380,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
235,20
UN
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2889/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 PARA 
ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.797,32
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2890/000-2015       
225,40
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
450,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
58,80
2 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
117,60
UN
2,0000
29,40
3 - Aquisição de: BATENTE. DIANTEIRO
58,80
UN
2,0000
19,60
4 - COIFA. DIANTEIRO
39,20
UNI
2,0000
63,70
5 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
63,70
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
107,80
6 - BRAÇO. OSCILANTE L/D
107,80
1,0000
28,42
7 - FILTRO DE ÓLEO
28,42
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
34,30
10 - REPARO. DAS PORTAS
137,20
UN
4,0000
52,92
11 - BORRACHA DA PORTA
158,76
UN
3,0000
107,80
12 - FECHADURA
215,60
2,0000
137,20
13 - Aquisiçao de: REPARO. DO FREIO TRASEIRO
137,20
UN
1,0000
225,40
14 - Aquisição de: TAMPA. DO PORTA LUVAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA 
DBA 9488 DA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00- C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
225,40
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2891/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DA 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.752,73
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
319
2903/000-2015       
869,26
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. ACRILLES 245/70/16
Vl.Total:
1.738,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,11
2 - Aquisiçao:BICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 PARA ATENDIMENTO 
DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1.752,73 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,21
UN
2,0000
186,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
2947/000-2015       
9,30
Item:
1 - "SHANTALA",  50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: 
refilado, colado, incluindo arte final. - PRA USO NOS ENCONTROS DE ALIMENTO MATERNO REALIZADOS 
MENSALMENTE NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
186,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
352,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
2948/000-2015       
0,22
Item:
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL 
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO 
FRENTE E VERSO - PARA USO NOS ENCONTROS DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADOS NA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
352,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.600,0000
1.509,20
1337/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
0,00
319
2949/000-2015       
754,60
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON N° 14  - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELES DE PAULO - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.509,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
464,16
659
3054/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
464,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
464,16
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
-166,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
506
3090/000-2015 - 01
-166,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3090/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-166,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1684/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-4,71
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
462
3110/000-2015 - 01
-4,71
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3110/0-2015 - MOTIVO: COBRADO VALOR INFERIOR
Vl.Total:
-4,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
729,00
1842/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
0,00
729,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
0,00
525
3135/000-2015       
729,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF FRANCISCO MANUEL - MANUTENÇÃO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
729,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
889,00
1831/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
0,00
889,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
0,00
525
3146/000-2015       
889,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
889,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.047,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.047,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
87,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
-12,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
3313/000-2015 - 01
-12,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3313/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-12,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
226,46
633
3362/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
226,46
Un.:
LT
Quantidade:
113,8000
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
158,36
633
3362/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,36
Un.:
LT
Quantidade:
79,5800
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
969,23
348
3367/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
969,23
Un.:
LT
Quantidade:
332,2700
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.233,80
405
3368/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.233,80
Un.:
LT
Quantidade:
422,9700
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
674,50
275
3369/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
674,50
Un.:
LT
Quantidade:
231,2300
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
1.357,86
313
3371/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.357,86
Un.:
LT
Quantidade:
465,5000
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
11.910,26
313
3371/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.910,26
Un.:
LT
Quantidade:
4.083,0500
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.060,94
458
3374/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.060,94
Un.:
LT
Quantidade:
363,7100
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
4.606,24
397
3375/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.606,24
Un.:
LT
Quantidade:
1.579,1000
2,92
967,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/004-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
486
3398/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
754,29
313
3440/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
754,29
Un.:
LT
Quantidade:
299,3200
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
3.623,20
400
3441/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
3.623,20
Un.:
LT
Quantidade:
1.437,7800
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
11.397,75
400
3443/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.397,75
Un.:
LT
Quantidade:
4.317,3300
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
243,68
431
3444/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
243,68
Un.:
LT
Quantidade:
96,7000
2,52
250,00
2261/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
3756/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
-200,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
400
3944/000-2015 - 01
-200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3944/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ NECESSÁRIA A ENTREGA DO PRODUTO DO ÍTEM 
2
Vl.Total:
-200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
2632/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
4034/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO PROJETO "CIDADE E MAR DO BEM COMUM" VISANDO PROMOVER A SAÚDE 
DOS TRABALHADORES DO CEREST, CUIDANDO DE QUEM CUIDA - EM CANANÉIA/SP - DIA 09/04/2015, COM 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
84,52
2216/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
4036/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS E REUNIÃO DA 
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 12/03/2015, 
COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
49,39
2675/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
4058/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - RE. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR PARENTE DE ACOLHIDOS NAS 
INSTITUIÇÕES FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA, NO DIA 29/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
16h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
900,00
2739/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
71
4079/000-2015       
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - "LEI E DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS" A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015, 
NA CIDADE DE CAJATI DAS 8h30 ÀS 17h00, PARA OS FUNCIONÁRIOS: NELMA C. M. S. ANACLETO, ROBSON 
LUIZ F. RIBEIRO E TATIANY CRISTINA SANTOS - FINANÇAS
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
308,84
2747/2015
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
67
4084/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES
105,39
3,0000
7,13
3 - LANCHE - CONGRESSO NACIONAL DE TRIBUTOS NO DIA 08/04/2015  SAÍDA ÀS 15h00 DO DIA 07/04 E 
RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 08/04 - FINANÇAS
7,13
1,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
67
4085/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 
14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.042.268-08
0,00
67
4086/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 
14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
4087/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 
14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
105,39
2659/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
4092/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA  25/03/2015 SAÍDA ÀS 7h30 E 
RETORNO ÀS 21h30 - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 8h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
42,26
2773/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
4099/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR SRª SEBASTIANA VISITAR FAMILIAR ACOLHIDO NA 
FUNDAÇÃO CASA - DIA 26/03/2015 COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.568.077/0012-88
0,00
315
4167/000-2015       
0,01
Item:
1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10500/2 RP DE 05/01/2015 - MOTIVO: AJUSTES DE DIZIMAS 
PERIODICAS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.194,28
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
4209/000-2015       
31.194,28
Item:
1 - REF. DIFERENÇA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS - REF. EXERCÍCIO DE 2014 - CONFORME OFÍCIO EP Nº 
02718 DEPRE - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
31.194,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2910/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
1.200,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
489
4233/000-2015       
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS A SER 
REALIZADO NO DIA 14/04/2015 EM CAJATI, DAS 08h30 ÀS17h00 PARA OS FUNCIONÁRIOS: FRANCISCA DOS 
SANTOS ARAÚJO, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACHADO, REGINALDO GUILHERMINO LIBÓRIO E JEFERSON 
RODRIGUES VELOSO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
823,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
4234/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ADMINISTRAÇÃO
102,48
SV
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.162,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
4235/000-2015       
2,90
Item:
1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios - BRY
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
0,82
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. - SANY
164,00
UN
200,0000
22,79
3 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - 
AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
911,60
RL
40,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
1.427,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
275
4236/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
351,36
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
32,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
351,36
UNI
32,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
362,34
UNI
33,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
362,34
UNI
33,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.230,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
275
4237/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.567,92
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
4238/000-2015       
77,98
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho
Vl.Total:
311,92
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
3,25
2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.
325,00
SV
100,0000
3,25
3 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.
234,00
SV
72,0000
0,11
4 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente
385,00
SV
3.500,0000
0,15
5 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
312,00
SV
2.080,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
875,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
101
4239/000-2015       
175,00
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
875,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
321,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
4240/000-2015       
0,08
Item:
1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX CO M 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO 20MG 
C/100 - ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
321,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.020,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
1.004,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
4241/000-2015       
1,45
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
725,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
1,40
2 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 100ML - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
279,80
FR
200,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
438,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
4242/000-2015       
21,94
Item:
1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY DO 
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
438,80
Vl. Unit.:
Un.:
CRP/R
Quantidade:
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
77,20
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
4243/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS 
DURANTE A REUNIÃO DO COMITÊ DE VIGILÂNCIA DA MORTALIDADE MATERNA INFANTIL E FETAL - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
412,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4244/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MOLEJO DE TROCA MOLA E JUMELO - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
412,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.320,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4245/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DA LONGARINA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO. AFERIMENTO EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
5 - CASTER - VW SANTANA - PLACA CDV 1353 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
441,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4246/000-2015       
196,00
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - TAMPA DO RESERVATORIO
19,60
1,0000
78,40
3 - FILTRO. DE AGUA
78,40
UN
1,0000
147,00
4 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
7.845,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4247/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR MOTOR
Vl.Total:
1.950,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
26,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RADIADOR
525,00
HR
7,0000
75,00
3 - SERVIÇO. ENCAMISAR E RETIFICAR E BRUNIR CILINDRO
900,00
HR
12,0000
75,00
4 - PLAINAR. FACE BLOCO DO MOTOR
525,00
HR
7,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE POLIR VIRABREQUIM
375,00
HR
5,0000
75,00
6 - SERVIÇO. DE EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHAS
375,00
HR
5,0000
75,00
7 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
450,00
HR
6,0000
75,00
8 - SERVIÇO. DE SEDE DE VALVULA
375,00
HR
5,0000
75,00
9 - SERVIÇO ESMIRILHAR. VALVULA DE CABEÇOTE E MONTAGEM
495,00
HR
6,6000
75,00
10 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA BOMBA INJETORA - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.875,00
HR
25,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
607,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4248/000-2015       
264,60
Item:
1 - Aquisiçao de: CRUZETA. DA DIREÇÃO
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
343,00
2 - COLUNA DIREÇÃO - GM CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
343,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
416,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4249/000-2015       
98,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE AR
122,50
UN
1,0000
98,00
3 - FILTRO DE DIESEL
98,00
UN
1,0000
98,00
4 - FILTRO RACOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
875,39
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4250/000-2015       
390,80
Item:
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO
Vl.Total:
390,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,54
2 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRO
39,08
UN
2,0000
29,31
3 - Aquisição de: ESPIGAO. DIANTEIRO
29,31
UN
1,0000
53,73
4 - PINO DE MOLA. DIANTEIRO
161,20
UN
3,0000
1,95
5 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
5,86
UN
3,0000
234,48
6 - Aquisição de: JUMELO. DIANTEIRO
234,48
UN
1,0000
14,66
7 - TRAVA DO PINO. DE MOLA - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14,66
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.331,59
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4251/000-2015       
665,80
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 750X16 LISO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.331,59
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
476,52
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4252/000-2015       
14,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,00
2 - FILTRO DO MOTOR
78,00
1,0000
228,00
3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO
228,00
UN
1,0000
129,00
4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA
129,00
UN
1,0000
5,50
5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,52
UNI
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
659,98
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4253/000-2015       
329,99
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406,02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
659,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
476,52
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4254/000-2015       
14,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,00
2 - FILTRO DO MOTOR
78,00
1,0000
228,00
3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO
228,00
UN
1,0000
129,00
4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA
129,00
UN
1,0000
5,50
5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,52
UNI
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
659,98
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4255/000-2015       
329,99
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
659,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
618,66
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4256/000-2015       
12,77
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
127,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
98,20
2 - ADITIVO - FRASCO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
491,00
UN
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
9.389,89
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4257/000-2015       
500,82
Item:
1 - PISTÃO. DE ANEIS
Vl.Total:
2.003,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,60
2 - BRONZINA BIELA. STD
294,60
JG
1,0000
441,90
3 - BRONZINA MANCAL. STD
441,90
JG
1,0000
39,28
4 - TUCHO VALVULA
314,24
8,0000
412,44
5 - JUNTA DE MOTOR
412,44
UN
1,0000
392,80
6 - Aquisição de: HELICE
392,80
UN
1,0000
495,91
7 - BOMBA DE AGUA
495,91
UN
1,0000
181,67
8 - FLEXIVEL. LUBRIFICANTE EXAUSTOR
181,67
UN
1,0000
108,02
9 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM
108,02
UN
1,0000
500,82
10 - BOMBA DE OLEO
500,82
UN
1,0000
78,56
11 - MANGUEIRA DE ÁGUA
157,12
2,0000
78,56
12 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,56
UN
1,0000
78,56
13 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
78,56
UN
1,0000
112,93
14 - FILTRO DE AR
112,93
UN
1,0000
1,47
15 - CINTA PLASTICA
29,46
UN
20,0000
11,78
16 - ABRAÇADEIRA
70,70
UN
6,0000
88,38
17 - COXIM TRAS. DO MOTOR
176,76
UN
2,0000
117,84
18 - CORREIA
117,84
UN
1,0000
147,30
19 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
147,30
UN
1,0000
8,35
20 - PARAFUSO. DE TRAVESSA DO MOTOR
50,08
UN
6,0000
37,32
21 - VALVULA. DE CABEÇOTE
298,53
UN
8,0000
15,71
22 - RETENTOR. VALVULA
125,70
UN
8,0000
20,62
23 - SEDE DE VALVULA
164,98
UN
8,0000
17,68
24 - AQUISIÇÃO: GUIA. VALVULA
141,41
8,0000
216,04
25 - CAMISA DO CILINDRO
864,16
UN
4,0000
34,37
26 - BUCHA. DA BIELA
137,48
UN
4,0000
373,16
27 - BICO INJETOR. ES - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.492,64
UN
4,0000
0,00
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.220.779/0001-04
61.047,24
5004
6595/001-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61.047,24
Un.:
%
Quantidade:
11,9800
5.095,47
0,00
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA 
LTD
-840,00
0,00
RP
J
01.984.011/0001-16
0,00
5001
7343/000-2014 - 01
-840,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7343/0-2014 - MOTIVO: FIM DE CONTRATO
Vl.Total:
-840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.132,35
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
01.568.077/0012-88
0,00
5001
10500/002-2014       
3,43
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
6.107,87
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.780,7200
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - 
SAÚDE
11.024,48
KG
1.897,5000
250,00
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
0,00
RP
J
33.065.699/0001-27
0,00
5001
13354/000-2014       
250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13354/0-2014
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Abril de 2015.